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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 37.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.291.190

Retención DNCP
₲ 132.156
Retención IVA
₲ 1.021.827
Retención Renta
₲ 1.021.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176706
Monto Contrato
₲ 185.043.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.297.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.297.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional