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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 81.284.420
Nro. Solicitud de Transferencia
103448
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.284.420

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-17850
Monto Contrato
₲ 406.422.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.339.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.339.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194328
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas