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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 26.844.400
Nro. Solicitud de Transferencia
95585
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.285.472

Retención DNCP
₲ 94.688
Retención IVA
₲ 732.120
Retención Renta
₲ 732.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-168698
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.495.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.495.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social