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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007646
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58129
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.642.956

Retención DNCP
₲ 36.135
Retención IVA
₲ 276.545
Retención Renta
₲ 184.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12014-16-120549
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.088.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.088.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302692
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer