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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008252
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818

Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12014-16-120549
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.088.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.088.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302692
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer