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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079192
Monto de la Factura
₲ 2.984.650
Nro. Solicitud de Transferencia
108044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.883.118

Retención DNCP
₲ 14.130
Retención IVA
Retención Renta
₲ 87.402
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
44_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209029
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.169.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.169.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes