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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004827
Monto de la Factura
₲ 38.956.550
Nro. Solicitud de Transferencia
69725
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.659.886

Retención DNCP
₲ 137.410
Retención IVA
₲ 1.062.451
Retención Renta
₲ 1.062.451
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209180
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.125.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.125.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393533
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional