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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004416
Monto de la Factura
₲ 1.527.996
Nro. Solicitud de Transferencia
106523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.260

Retención DNCP
₲ 5.390
Retención IVA
₲ 41.673
Retención Renta
₲ 41.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206087
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.936.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.936.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCION ESCRITA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo