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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000846
Monto de la Factura
₲ 11.077.971
Nro. Solicitud de Transferencia
151202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.324.670

Retención DNCP
₲ 38.672
Retención IVA
₲ 302.126
Retención Renta
₲ 402.835
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206087
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.936.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.936.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCION ESCRITA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo