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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0082565
Monto de la Factura
₲ 14.513.680
Nro. Solicitud de Transferencia
33998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.914.672

Retención DNCP
₲ 54.949
Retención IVA
₲ 105.458
Retención Renta
₲ 424.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206742
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.567.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.567.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional