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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 9.596.435
Nro. Solicitud de Transferencia
164320
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.030.682

Retención DNCP
₲ 33.849
Retención IVA
₲ 261.721
Retención Renta
₲ 261.721
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236514
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.212.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.212.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426571
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2023 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS "
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior