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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212918
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.087.000

Retención DNCP
₲ 34.036
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 354.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
270/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236343
Monto Contrato
₲ 117.109.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.145.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.145.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional