Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 19.757.616
Nro. Solicitud de Transferencia
37404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.592.815
Retención DNCP
₲ 69.691
Retención IVA
₲ 538.844
Retención Renta
₲ 538.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
187/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-225014
Monto Contrato
₲ 151.096.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.156.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.156.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, INSUMOS METÁLICOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACT.4 "PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional