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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 23.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.453.345

Retención DNCP
₲ 105.201
Retención IVA
₲ 650.727
Retención Renta
₲ 650.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.191.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.191.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363018
Nombre de la Licitación
Servicio de reparacion y mantenimiento de Acondicionadores de Aire con provision de repuestos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes