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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003872
Monto de la Factura
₲ 21.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131572
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.373.887

Retención DNCP
₲ 76.295
Retención IVA
₲ 589.909
Retención Renta
₲ 589.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185340
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.966.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.966.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367779
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Graficas e impresiones varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional