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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061223
Monto de la Factura
₲ 27.967.600
Nro. Solicitud de Transferencia
88614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.861.833

Retención DNCP
₲ 106.207
Retención IVA
₲ 178.369
Retención Renta
₲ 821.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ace Tours SRL
RUC
80034909-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170035
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.868.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.868.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero