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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060577
Monto de la Factura
₲ 3.964.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.807.750

Retención DNCP
₲ 15.058
Retención IVA
₲ 24.962
Retención Renta
₲ 116.430
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ace Tours SRL
RUC
80034909-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170035
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.868.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.868.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero