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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.409

Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230641
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.542.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.542.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil