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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006860
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.401.601

Retención DNCP
₲ 20.247
Retención IVA
₲ 156.545
Retención Renta
₲ 156.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229097
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.867.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.867.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424920
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición e Impresión de Materiales - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura