Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003105
Monto de la Factura
₲ 16.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.287.283
Retención DNCP
₲ 57.301
Retención IVA
₲ 443.045
Retención Renta
₲ 443.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-226619
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.551.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.551.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423422
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil