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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003133
Monto de la Factura
₲ 27.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.285.160

Retención DNCP
₲ 94.708
Retención IVA
₲ 739.909
Retención Renta
₲ 986.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-226619
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.551.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.551.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423422
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil