Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005799
Monto de la Factura
₲ 13.123.032
Nro. Solicitud de Transferencia
166704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.360.941
Retención DNCP
₲ 46.289
Retención IVA
₲ 357.901
Retención Renta
₲ 357.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229026
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.091.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.091.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo