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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000248
Monto de la Factura
₲ 2.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.911

Retención DNCP
₲ 7.217
Retención IVA
₲ 56.386
Retención Renta
₲ 75.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229026
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.091.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.091.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo