Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000332
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38896
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.519
Retención DNCP
₲ 8.239
Retención IVA
₲ 64.364
Retención Renta
₲ 85.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229026
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.091.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.091.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo