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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006150
Monto de la Factura
₲ 5.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70043
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.307.740

Retención DNCP
₲ 19.881
Retención IVA
₲ 155.318
Retención Renta
₲ 207.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230565
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.873.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.873.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil