Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000078
Monto de la Factura
₲ 9.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169000
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.836.417
Retención DNCP
₲ 33.121
Retención IVA
₲ 256.091
Retención Renta
₲ 256.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230565
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.873.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.873.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil