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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000495
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62746
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.263.040

Retención DNCP
₲ 23.459
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 244.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230565
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.873.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.873.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil