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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034610
Monto de la Factura
₲ 6.717.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35561
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.321.238

Retención DNCP
₲ 23.692
Retención IVA
₲ 183.198
Retención Renta
₲ 183.198
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230640
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.508.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.508.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil