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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041592
Monto de la Factura
₲ 11.734.450
Nro. Solicitud de Transferencia
19265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.946.748

Retención DNCP
₲ 40.965
Retención IVA
₲ 320.030
Retención Renta
₲ 426.707
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230640
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.820.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.820.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil