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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16047
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.147.749

Retención DNCP
₲ 11.796
Retención IVA
₲ 90.273
Retención Renta
₲ 60.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106553
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.203.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.203.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes