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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 7.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118725
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.677

Retención DNCP
₲ 27.868
Retención IVA
₲ 213.273
Retención Renta
₲ 142.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
SAS/019/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109735
Monto Contrato
₲ 38.569.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.679.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.679.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social