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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 12.903.150
Nro. Solicitud de Transferencia
118725
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.270.661

Retención DNCP
₲ 45.982
Retención IVA
₲ 351.904
Retención Renta
₲ 234.603
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
SAS/019/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109735
Monto Contrato
₲ 38.569.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.679.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.679.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social