Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010337
Monto de la Factura
₲ 2.554.631
Nro. Solicitud de Transferencia
56940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.554.631
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103843
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.877.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.814.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec