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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003203
Monto de la Factura
₲ 5.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.556

Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 137.673
Retención Renta
₲ 91.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108897
Monto Contrato
₲ 45.196.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.508.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.508.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil