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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002924
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.134

Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
₲ 43.125

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108128
Monto Contrato
₲ 126.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.371.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.371.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295088
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social