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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.532

Retención DNCP
₲ 5.559
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 28.364
Multa
₲ 327.000

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108128
Monto Contrato
₲ 126.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.371.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.371.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295088
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social