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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0087497
Monto de la Factura
₲ 239.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.141.066

Retención DNCP
₲ 892.267
Retención IVA
₲ 3.414.286
Retención Renta
₲ 4.552.381
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-15001-19-181795
Monto Contrato
₲ 477.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.319.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.319.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo