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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0163880
Monto de la Factura
₲ 2.927.900
Nro. Solicitud de Transferencia
74117
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.868

Retención DNCP
₲ 10.328
Retención IVA
₲ 79.852
Retención Renta
₲ 79.852
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-154272
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.818.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.818.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328721
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE TALLER MECÁNICO PARA LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas