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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002675
Monto de la Factura
₲ 13.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171707
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.469

Retención DNCP
₲ 48.077
Retención IVA
₲ 371.727
Retención Renta
₲ 371.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194695
Monto Contrato
₲ 48.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.389.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.389.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos educativos y recreacionales, Equipos de comunicación y señalamientos y Herramientas aparatos e instrumentales en general.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2