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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007626
Monto de la Factura
₲ 46.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.928.663

Retención DNCP
₲ 164.501
Retención IVA
₲ 1.271.918
Retención Renta
₲ 1.271.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193713
Monto Contrato
₲ 185.347.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.583.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.583.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384484
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Primera Brigada Aérea
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4