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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002399
Monto de la Factura
₲ 12.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165861
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.081.159

Retención DNCP
₲ 45.241
Retención IVA
₲ 349.800
Retención Renta
₲ 349.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187336
Monto Contrato
₲ 334.040.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.543.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.543.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374894
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3