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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 8.689.818
Nro. Solicitud de Transferencia
77433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.185.177

Retención DNCP
₲ 30.651
Retención IVA
₲ 236.995
Retención Renta
₲ 236.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188747
Monto Contrato
₲ 45.023.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.448.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.448.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios menores para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5