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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007209
Monto de la Factura
₲ 5.555.900
Nro. Solicitud de Transferencia
132923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.233.253

Retención DNCP
₲ 19.597
Retención IVA
₲ 151.525
Retención Renta
₲ 151.525
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187199
Monto Contrato
₲ 220.134.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.131.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.131.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA ARMADA-AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3