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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007191
Monto de la Factura
₲ 2.888.900
Nro. Solicitud de Transferencia
130221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.721.134

Retención DNCP
₲ 10.190
Retención IVA
₲ 78.788
Retención Renta
₲ 78.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187199
Monto Contrato
₲ 220.134.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.131.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.131.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA ARMADA-AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3