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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0074635
Monto de la Factura
₲ 710.250
Nro. Solicitud de Transferencia
100445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.005

Retención DNCP
₲ 2.505
Retención IVA
₲ 19.370
Retención Renta
₲ 19.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188696
Monto Contrato
₲ 126.686.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.329.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.329.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4