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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009271
Monto de la Factura
₲ 54.750.250
Nro. Solicitud de Transferencia
166090
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.570.753

Retención DNCP
₲ 193.119
Retención IVA
₲ 1.493.189
Retención Renta
₲ 1.493.189
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194688
Monto Contrato
₲ 258.908.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.161.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.161.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, de Ferretería, Plomeria y Otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2