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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009266
Monto de la Factura
₲ 12.596.250
Nro. Solicitud de Transferencia
166085
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.864.752

Retención DNCP
₲ 44.430
Retención IVA
₲ 343.534
Retención Renta
₲ 343.534
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194688
Monto Contrato
₲ 258.908.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.161.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.161.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, de Ferretería, Plomeria y Otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2