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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002710
Monto de la Factura
₲ 5.265.470
Nro. Solicitud de Transferencia
75113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.959.689

Retención DNCP
₲ 18.573
Retención IVA
₲ 143.604
Retención Renta
₲ 143.604
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195373
Monto Contrato
₲ 144.115.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.092.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.092.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378558
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2