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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 2.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.773.655

Retención DNCP
₲ 10.709
Retención IVA
₲ 80.318
Retención Renta
₲ 80.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195373
Monto Contrato
₲ 144.115.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.092.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.092.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378558
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2