Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008388
Monto de la Factura
₲ 17.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.398.954
Retención DNCP
₲ 61.410
Retención IVA
₲ 474.818
Retención Renta
₲ 474.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187866
Monto Contrato
₲ 20.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.489.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.489.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5